1、
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()。
(单选题)A. 审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额
B. 核对应收账款总账和明细账是否相符
C. 询问生产部门经理赊销控制是否有效
D. 审查坏账准备的计提和冲销是否合理
试题答案:A
2、
下列内容中属于社会审计组织审计业务范围的是 ( )
(单选题)A. 验证企业资本,出具验资报告。
B. 设计财务会计制度,培训会计人员。
C. 代理记账
D. 代理纳税申报
试题答案:A
3、
审计机构或审计人员可以控制的风险因素有()。
(多选题)A. 审计人员的素质
B. 审计方法的选用
C. 国家经济形势的变化
D. 审计机构对审计工作的管理
E. 被审计单位内部控制健全程度
试题答案:A,B,D
4、
在成立国家审计的审计组时,应注意考虑的内容有 ( )。
(多选题)A. 确定所需的审计人员数量及知识结构
B. 保持审计人员的连续性
C. 回避制度
D. 编制年度审计项目计划
E. 编制审计工作方案
试题答案:A,B,C
5、
下列各项中,属于财务报告舞弊风险信号的有()。
(多选题)A. 毛利率与上年相比略有下降
B. 季末或年末销售收入大幅度增长
C. 应收账款回收天数略低于行业平均水平
D. 资产负债表日后几天内销售退回大幅度增加
E. 销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低
试题答案:B,D,E
2024初级审计理论与实务历年真题04-18
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