1、
按照审计工作底稿内容的不同,下列不属于其分类的是 ( )。
(单选题)A. 调查了解记录
B. 执行审计措施记录
C. 审计报告的意见类型记录
D. 重要管理事项记录
试题答案:C
2、
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )。
(单选题)A. 每日清点现金,做到账实相符
B. 当日收入的现金及时送存银行
C. 对货币资金业务实施内部审计
D. 货币资金收支与记账岗位分离
试题答案:A
3、
下列关于审计取证基本方法的表述中,错误的是( )。
(单选题)A. 顺查法是指从检查原始凭证人手的审计方法。
B. 详查法一般适用于经济业务量小的被审计单位。
C. 抽查法可分为统计抽样法和非统计抽样法。
D. 逆查法一般适用于业务规模较大,内部控制比较薄弱的被审计单位。
试题答案:D
4、
下列各项中,属于内部控制中“控制活动”要素的有( )。
(多选题)A. 人力资源制度
B. 对交易和事项的独立检查
C. 对控制的日常监督
D. 实物控制
E. 管理当局的理念
试题答案:B,D
5、
针对“资料4”,审计人员认为该事项对财务报表的影响有()。
A. 多计货币资金
B. 多计应付账款
C. 虚减利润
D. 虚增利润
试题答案:B,C
2024初级审计理论与实务历年真题04-18
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