1、
下列各项中,属于内部控制中控制活动要素的是( )。
(单选题)A. 独立检查
B. 责权配置
C. 风险评估
D. 员工素质
试题答案:A
2、
下列关于分析方法的表述,正确的有()。
(多选题)A. 分析方法仅指研究财务数据之间的关系
B. 分析方法一般仅运用于审计计划阶段
C. 分析方法特别关注异常变动和差异
D. 常用的分析方法包括比较分析法、比率分析法和趋势分析法
E. 分析方法是实质性审查中必须使用的方法
试题答案:C,D
3、
针对“资料4”,审计组认为甲公司应采取的措施有()
A. 甲公司对自行建造的工程,应当直接以账目记录为基础确定固定资产的入账价值
B. 甲公司应为完工的自行建造工程编制竣工决算报告
C. 甲公司应对自行建造工程完工的工作量是否符合要求进行审查
D. 甲公司应对自行建造工程价款的计算方法是否符合标准和合同约定进行审查
试题答案:B,C,D
4、
“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有()。
A. ①
B. ②
C. ③
D. ④
试题答案:B,C,D
5、
针对“资料3”中客户甲回函与该企业的记录有差异,产生差异的原因可能有( )。
A. 购销双方登记入账的时间不同
B. 一方或双方记账错误
C. 存在弄虚作假或舞弊行为
D. 函证方式不恰当
试题答案:A,B,C
2024初级审计理论与实务历年真题04-18
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