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单选题

根据章程,内部审计部门有责任调查舞弊行为。如果内部审计师不可能接触到外部经销商记录和员工,那么他们为调查市场部收受回扣的控告应采取的最好方法是:()

发布日期:2020-04-11

根据章程,内部审计部门有责任调查舞弊行为。如果内部审计师不可能接触到外部经销商记录和员工,那么他们为...
A

从经销商处寻找未记录的负债。

B

获取经批准的经销商名单。

C

观察嫌疑人的财务状况和行为。

D

对应收账款的重大注销项目进行证实。

试题解析

内部审计部门

内部审计部门是为了增加价值并改善机构的运营而提供独立、客观的保证与咨询服务的部门、处或小组的顾问或其他从业人员。

中文名
内部审计部门
范围
公司营运
外文名
The internal audit department
作用
增加价值

内部

内部,读音nèi bù,汉语词语,意思是里边或围起来的地方或空间;某一范围之内。

中文名
内部
外文名
inside;internal;interior
出处
郭沫若
拼音
nèi bù
解释
里边或围起来的地方或空间

责任

《责任》创刊于1922年,是由任社出版,任社编辑部编辑的,周刊性刊物。

中文名
责任
创刊时间
1922年
语种
中文
出版周期
周刊

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如果内部审计师不可能接触到外部经销商(包括人员和记录),为调查市场部收受回扣的控告,内部审计师应采取的最好方法是()

根据章程,内部审计部门有责任调查舞弊行为。如果内部审计师不可能接触到外部经销商记录和员工,那么他们为调查市场部收受回扣的控告应采取的最好方法是:()

当内部审计师为谈时,获取信息而与被审计人面他不可能记住面谈中讲过的每一句话。为了便于今后使用信息,最有效记录方式是()。

在内部审计师为获取信息所进行的面谈是不可能记住面谈中讲过的每一句话的。为了便于日后使用,记录面谈信息最有效的方式是:()

某内部审计师在实地工作阶段取代了之前的内部审计师加入了某项IT审计项目,那么最有效率和效果帮助内部审计师准备审计业务的方法是下列哪一项?()

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审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审...

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某内部审计师发现一项高估存货从而增加了部门上报利润的计划。该审计师有大量的证据表明该部门的经理知道且批准了此项高估存货的计划,也有一些证据表明该经理可能负责此项...