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金融财会类 | 注册会计师

真题模拟

2023公司战略与风险管理真题模拟12-02

发布时间: 2023-12-02 05:01:55 发布人:
2023公司战略与风险管理真题模拟12-02

1、

乙公司作为一家上市公司.按照财政部等有关部门联合颁布的《内部控制基本规范》和《应用指引》,建立并完善了企业内部控制系统。在该公司下列日常管理的控箭活动中,属于授权审批控制活动的是(    )。

(单选题)

A. 企业制定相关的规章制度,以倡导文明文化

B. 财务部门主管负责审棱会计、出纳编制的会计凭证

C. 相关费用的报销需要所在部门主管和财务部门主管签字

D. 会计登记现金与银行日记账

试题答案:C

2、下列各项中,不能增加企业核心竞争力的是()。(单选题)

A. 产品差异化

B. 购买生产专利权

C. 创新生产技术

D. 聘用生产外包商

试题答案:D

3、

甲公司为了使自身的组织架构更加科学、合理,专门聘请了专业的咨询公司进行咨询,咨询公司在对企业进行调查分析的过程中发现下列问题,下列不符合组织架构规范的是(    )。

(单选题)

A. 企业的决策制定与审批分别由不同的人员担任

B. 企业制定了专门的业务流程图,规范各个流程的业务流程

C. 公司的大额资金使用均由企业的董事长审批

D. 企业的生产经营管理工作由经理层主持

试题答案:C

4、

乙公司是一家国内知名的互联网企业。乙公司自去年以来推出了多款新的互联网金融产品。为了消除部分客户对其产品风险的质疑,乙公司组织了来自学术界、企业界以及政府相关职能部门的专家,通过电子信箱发送问卷的调查方式征询专家对公司产品风险的意见。下列各项对乙公司采用的风险管理技术与方法优点的表述中,正确的是(    )。

(单选题)

A. 这种方法速度较快,容易开展

B. 这种方法通过专家群体决策,产生尽可能多的设想

C. 这种方法更有可能表达出那些不受欢迎的看法

D. 这种方法能够激发专家们的想象力

试题答案:C

5、

下列各项关于我国内部控制的描述中,错误的是( )。

(多选题)

A. 内部控制只能为实现目标提供合理保证

B. 审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督

C. 专项监督的范围和频率应当根据风险评估结果以及日常监督的有效性等予以确定

D. 注册会计师应对内部控制审计过程中注意到的财务报告内部控制的重大缺陷予以披露

试题答案:B,D

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