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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

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单选题 判定某个风险管理程序是否有效,需要内部审计师对一些事项进行评估,下列选项中不属于这些事项的是:()

A

风险管理过程是否通过持续性管理活动、个别评估或两者结合的方式受到监督

B

是否选定了适当的风险应对方案,并符合组织的风险偏好

C

组织的目标是否支持组织的使命,并且与其保持一致

D

所有的风险是否得到了识别和评估

单选题 下列哪项是确定内部审计部门目标是否达到的方式?()

A

审计委员会定期检查部门工作质量

B

针对审计部门目标而不断发展衡量目标的标准

C

计划每3年进行一次外部检查

D

由外部审计师检查和评价部门工作

单选题 《内部审计专业实务标准》的目标不包括以下哪项:()

A

为内部审计业绩的考评确立了依据。

B

指导内部审计师的道德行为。

C

描述了应该能够代表内部审计实务的基本原则。

D

扶持经改进的组织的流程和运营。

单选题 如果一被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,审计师应该:()

A

寻求与被审计单位共同认定的标准来衡量经营业绩。

B

决定用本领域最好的实践作为评价标准。

C

在他们最严格的意义上来解释标准,因为标准仅仅是可接受的最低的衡量标准。

D

省略有关标准及与这些标准相关联的被审计单位业绩的任何评论,因为这种分析没有任何意义。

单选题 下列哪种类型人员对应收账款过账程序适当的控制系统的建立、实施及监督负有主要责任?()

A

外部审计师

B

登记应收账款的员工

C

内部审计师

D

会计部管理层

单选题 企业流程再造是对主要的经济活动进行彻底的分析、基础地再思考以及完全地重新设计,目的是使公司的服务、质量、效率和成本等方面得到重大改善。内部审计人员在参与企业再造时不应:()

A

判断该过程是否得到高级管理层的支持。

B

建议该过程应考虑的因素。

C

为新系统制订审计计划。

D

指导该系统过程的执行。

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