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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2023内部审计知识要素真题模拟04-25

发布时间: 2023-04-25 05:01:09 发布人:
2023内部审计知识要素真题模拟04-25

1、经理可以应用很多措施来提高投资回报,但以下哪项内容除外?()(单选题)

A. 扩大投资基数

B. 增加销售

C. 减少支出

D. 减少总资产

试题答案:A

2、在审查对新的应付账款系统的用户接收情况测试的文档编制时,审计师应该确定:()(单选题)

A. 系统测试在单元测试前进行

B. 测试情况的结果由独立控制小组审批

C. 单元测试包括对所有月末账目更新情况和相关明细账进行运行

D. 终端用户开发了包括例外情形在内的测试案例情况

试题答案:B

3、一名一星期工作38小时的员工由于其上司在部门工作时间记录表“工作时间”字段中数字顺序输入失误而收到一张注明83小时的工资条。使用以下哪一种控制手段可以防止这个问题?()(单选题)

A. 输入控制总和。

B. 检杳输入字段的合理性。

C. 在薪酬处理中进行验算测试。

D. 对主文件信息输入字段进行数据检查。

试题答案:B

4、通常认为,通过大量生产相同或者相似的产品达到规模经济是大规模制造商保持生产成本持续下降和竞争性的最好方法。选择对于这种观点的最好回答。()(单选题)

A. 这种观点对,规模经济会随着生产规模扩大而持续增长。

B. 这种观点对,标准成本的更低的单位成本会继续保持竞争优势。

C. 这种观点不对,规模经济不能再从长的生产周期中获益。

D. 这种观点不对,产品灵活性和多样性需要用来保持竞争优势。

试题答案:D

5、关于通过用户数据的访问控制程序来保护在线计算机系统数据安全,下面()描述最准确。(单选题)

A. 通过将特定的应用限制在特定的文件,来控制对数据的访问

B. 通过将特定的终端限制在特定的应用,来控制对数据的访问

C. 安全取决于对用户ID和用户身份安全性的控制

D. 使用这种类型的访问控制软件将消除任何重要的控制弱点

试题答案:C