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金融财会类 | 内部审计师(CIA)

真题模拟

2024内部审计实务真题模拟01-16

发布时间: 2024-01-16 05:02:19 发布人:
2024内部审计实务真题模拟01-16

1、某内部审计师受命检查甲公司的工资单与薪酬变化相关的列表,在检查过程中最可能发现的是:()(单选题)

A. 员工的工资中包含不正确的工资扣除项目。

B. 没有发现的新员工工资率错误。

C. 在系统中将工资分配项目记错了账户。

D. 该系统不包含住房公积金的分配。

试题答案:B

2、公司仓库最近不幸遭遇火灾,损失了大部分存货。管理人员正在填写保险索赔,其中需要使用内部审计师的工作底稿来填写申请。根据专业实务标准,管理人员:()(单选题)

A. 在填写保险索赔时可以不用内部审计工作底稿。

B. 在填写保险索赔时可以使用内部审计工作底稿,前提是得到首席审计执行官的批准。

C. 不应填写保险索赔,该职责应属于内部审计活动。

D. 在填写保险索赔时可以使用内部审计工作底稿,前提是得到公司外部独立审计师的批准。

试题答案:B

3、分公司经理把内部审计部门看成是高级管理层的“看门狗”。对于内部审计部门,要改变这种观点使人更合作,下列哪种是最好的方法()。(单选题)

A. 更多地向审计客户了解其所关切的问题。

B. 增强技术技能。

C. 增强对控制责任的关注。

D. 增强审计的保密性将恐惧感最小化。

试题答案:A

4、根据《国际内部审计专业实务框架》,评估公司风险管理、内部控制和治理过程充分性的主要目的是为了确定:()(单选题)

A. 这些过程的设计是否符合《标准》和《职业道德规范》

B. 这些过程是否为实现公司目标提供了合理保证

C. 这些过程是否有助于降低内部控制风险

D. 这些过程是否能保证管理层执行业务的合理性

试题答案:B

5、当代计算机技术使得“无纸化审计”成为可能。举例来说,在审计由计算机处理的顾客应收账款余额时,一名审计师可以使用微机来直接访问应收账款文件,并把挑选出来的顾客记录复制到微机中以供审计分析。以下()项是此类应收账款余额“无纸化审计”的优点。(单选题)

A. 它减少了所需的实质性测试的数量

B. 它允许使用电子表格工作底稿即时处理审计数据

C. 它提高了审计师所需技能水平的要求

D. 它允许审计师直接按顾客账户余额发询证函

试题答案:B