1、在内部审计师对汽车检测部门进行的效率性审计中,以下哪项指标最合适?()(单选题)
A. 每小时检测汽车的数目。
B. 检测不合格的汽车占总检测汽车数目的比率。
C. 每个检测人员检测汽车的数目。
D. 每个出纳的平均收费额。
试题答案:C
2、内部审计部门对财务部门审计发现,由于付款计划系统存在问题,财务部门对很多供应商重复付款。在出点会上,财务部门的总裁告知审计师,他们正在采取措施收回款项,并在三个月内完善付款系统以避免这种情况再次发生。面对上述情况,首席审计执行官应该采取下列哪种行动?()(单选题)
A. 在下次计划实施对财务部门的审计业务中重点关注此事
B. 在三个月后实施跟踪活动
C. 监督纠正措施的执行情况,并在适当的时候,计划跟踪活动
D. 将这种情况上报审计委员会,由审计委员会主席决定是否采取跟踪行动
试题答案:C
3、某内部审计师遇到了一个IIA《道德规范》中没有明确规定的道德困境,其通常应该:()(单选题)
A. 在决定采取行动前,咨询审计委员会。
B. 采取与IIA《道德规范》体现的原则相一致的行动。
C. 咨询独立的律师,以确定潜在行动对个人的影响。
D. 采取与雇主公司的道德规范相一致的行动,即使该行动与IIA的《道德规范》不一致。
试题答案:B
4、内部控制的环境不包括下列哪项内容:()(单选题)
A. 职业道德。
B. 员工的胜任能力。
C. 权利和责任的分配。
D. 岗位职责的划分。
试题答案:D
5、在计划内部审计业务时,需记录以下哪项信息?()(单选题)
A. 预期的业务发现已得到清楚地辨识
B. 所计划的业务工作能及时地完成
C. 完成既定的业务所需的资源
D. 内部审计活动资源的使用有效率且有效果
试题答案:C
2024内部审计实务真题模拟04-18
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