1、内部审计师在审计过程中应保持客观性。如果某首席审计执行官收到一笔年度奖金作为个人报酬当这种奖金属于下列哪种情况时,会损害他的客观性:()(单选题)
A. 内部审计工作范围更注重审查内部控制而非账户余额。
B. 该奖金是根据审计结果所收回的或预期节约的金额确定的。
C. 该奖金是由董事会下属的薪金管理委员会给予的。
D. ABC都选。
试题答案:B
2、包装工厂的存货水平由即时生产技术进行控制。如果审计师的目标是评估订货和储存标准,下列哪些程序是相关的?() I.使用审计软件计算每天使用的板条箱的数量。 II.审查发运单据上的产品数量和发运日期。 III.将实际的储存水平和行业的平均水平对比。 IV.审查残次品退货的销售记录。(单选题)
A. 只有III
B. I和II
C. I和IV
D. II和III
试题答案:B
3、下列哪项例证了内部控制的固有局限性?()(单选题)
A. 会计主管同时操作和记录现金存款
B. 保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库
C. 公司赊销商品却没有适当的信用批准
D. 公司指派一名不认识字的员工保管磁带库和运行手册
试题答案:B
4、下列哪些情形说明可能存在舞弊现象:()(单选题)
A. 每日的日常性小额支出可以在当日的收入中划取
B. 指定专人对银行存款进行核对同时负责保管存货的记录
C. 应收账款明细账和应付账款明细账由同一个会计人员保管
D. 只有某一个人有权力接触到保证金
试题答案:A
5、统计抽样和非统计抽样的区别在于前者:()(单选题)
A. 不需要判断,所有参数均根据公式计算
B. 样本量较小
C. 结论更正确
D. 可以取得可测量可靠程度的总体估计
试题答案:D
2024内部审计基础知识真题模拟04-18
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