1、下列属于审计目标的是:()(单选题)
A. 存货监盘
B. 审计报告中的信息不完善
C. 计算实际的原材料需求量
D. 确定生产线上的原材料的合格率
试题答案:D
2、下列事项中,不会对组织的独立性和个人的客观性造成损害的是:()(单选题)
A. 对不同标准的遵循
B. 工作范围限制
C. 经费等资源方面的限制
D. 个人利益冲突
试题答案:A
3、以下在预测公司呆账金额时效果最差的是:()(单选题)
A. 信贷经理关于未来公司现金收账的书面预测。
B. 过去六个月的月销售总额。
C. 已经公布的经济数据表明企业整体业务出现下滑。
D. 过去六个月中,公司账户金额实际被核销的金额。
试题答案:A
4、以下哪种情况违背了内部审计师协会《职业道德规范》?()(单选题)
A. 在一宗并购合伙人控告内部审计师所属公司有欺诈行为的案件中,该审计师被法庭传讯,并向法庭提供了机密的审计资料。
B. 某办公用品制造公司的内部审计师最近完成了对公司营销部门的审计。凭借此次经验,该审计师在一个周六用几个小时在当地一家医院担任带薪顾问,指导该医院市场营销部门的审计工作。
C. 某内部审计师在当地举办的国际内部审计师会议上发表演讲,其主要内容是其编写的有关审计电子数据交换方面的程序,还有几个来自主要竞争对手企业的内部审计师在场。
D. 在审计过程中,某内部审计师获知公司将推出一种可能导致产业革命的新产品。鉴于该产品成功的可能性极高,该审计师接受该部门经理建议购入了该公司的股票。
试题答案:D
5、在信息系统安全方面,以下哪一项是高层管理员的主要职责?()(单选题)
A. 评估风险。
B. 分配系统访问权。
C. 确认数据所有权。
D. 对雇员进行安全教育。
试题答案:A
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