1、完善的内部控制系统最可能发现的违规行为是:()(单选题)
A. 由三位雇员串通导致的违规
B. 由一位雇员导致的违规
C. 由一组经理串通导致的违规
D. 由一位经理导致的违规
试题答案:B
2、对于下列不同类型的的审计证据来说,证明力最弱的是:()(单选题)
A. 销售方提供的销售发票
B. 内部审计师对财务差额的计算结果
C. 银行对账单
D. 会计人员已经连续编号的原始凭证
试题答案:D
3、内部审计师因其审计范围经常包括本组织各个领域而具有特殊性。这也决定了每个内部审计师不可能在审计到的所有领域都具备充分的胜任能力。以下哪项属于《标准》对每位内部审计师胜任能力的要求?()(单选题)
A. 适用于本*公司经营的税务及法律。
B. 精通会计原则。
C. 理解管理原则。
D. 精通计算机系统和数据库。
试题答案:C
4、包装工厂的存货水平由即时生产技术进行控制。如果审计师的目标是评估订货和储存标准,下列哪些程序是相关的?() I.使用审计软件计算每天使用的板条箱的数量。 II.审查发运单据上的产品数量和发运日期。 III.将实际的储存水平和行业的平均水平对比。 IV.审查残次品退货的销售记录。(单选题)
A. 只有III
B. I和II
C. I和IV
D. II和III
试题答案:B
5、某公司最近因为其供货商甲公司不能按时提供关键部件而导致缺货。供应商辩称他们自身因为存货不足而无法运转。下列选项中,能够防止出现这种状况的有成本效益的方法的是:()(单选题)
A. 采购大量的甲公司的部件材料。
B. 内部研发关键部件材料。
C. 与ABC就组织的风险偏好和风险容忍度进行沟通。
D. 取消与ABC公司的业务往来。
试题答案:C
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